内部オーダー確認プロセスのフローチャート
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これは、注文確定までの社内プロセスを示すフローチャートです。プロセスは、提携先からの注文書の受領で始まります。まず、製品詳細、価格、納期が当初の見積もり内容と照合・確認されます。内容が一致すれば、注文が直接システムに入力され、技術部門への通知と提携先への注文確認書の送付が行われます。照合で不一致が生じた場合は、一旦注文が却下され、内容の修正が求められます。提携先から割引や納期の短縮といった新たな条件が提示された場合には、生産部門や購買部門とのさらなる調整が必要となります。その要望に対応可能な場合は、更新された条件に基づいて注文がシステムに入力・確定されますが、対応不可能な場合は、最終的にその注文は却下されます。
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社内の要件 割引·短期ローン
会社间への受注の送信
よし
国内外の資金注文確認プロセス
基本オファーの更新
いいえ
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企業間からのPOの受領
システムに入力してプロジェクトに通知する
生産·調達チェック
要件を満たさない
製品\\価格\\搬送時間をチェックして見積を追跡
会社間への更新の確認と要求
会社の内部。
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